Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XL/2017 z XL Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XL/2017

z XL Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00

 XL Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 26 kwietnia 2017 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego.

 

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji nadzwyczajnej i XXXIX sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
  5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.
    1. wystąpienia gości, oraz dyskusja
  6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
    1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 oraz części działki nr 2414/1 i 2414/2 w Rogoźnie,
    2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 50 w Owczegłowach,
    3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
    4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej,
    5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej,
    6. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017.
  7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  8. Informacja przedstawicieli Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach Członkowskich.
  9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
  10. Interpelacje i zapytania radnych.
  11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  12. Wolne głosy i wnioski.
  13. Zakończenie.

 Przed rozpoczęciem obrad sesji głos zabrał pan Prezes Okręgowego Wielkopolskiego Związku Działkowców w Pile – Marian Praczyk wraz z Prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława – Andrzejem Skomurskim. Panowie złożyli podziękowania na ręce pana Przewodniczącego RM – Henryka Janusa i Burmistrza Romana Szuberskiego w sprawie podjęcia uchwały nr XXXV/334/2017 z dnia 25 stycznia br., w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu wchodzącego w skład Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przemysława.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych, po wprowadzeniu uchwał w ppkt f) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, ppkt g) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, ppkt h) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017, ppkt i) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Rogoźna udziałów lub akcji Gminy Rogoźno w spółkach prawa handlowego.

 

 Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji nadzwyczajnej i XXXIXsesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokoły z sesji nadzwyczajnej nr XXXVII – został przyjęty 11 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się” i z poprzedniego posiedzenia sesji został przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych.

 

Ad. 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała radnych powiatowych, czy na ostatniej Komisji Gospodarki został przedstawiony stan rzeki Wełny? Pan radny Krzysztof Ostrowski odpowiedział, że informacje te były przedstawione w formie tabelarycznej i dotyczyły każdego akwenu.

Pan radny Sebastian Kupidura zapytał, czy została wyrównana droga szczytniewska? Pan radny Ostrowski odpowiedział, że droga została wyrównana wg preliminarza, natomiast odcinkami będzie wyłożony tłuczeń. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał o zakończenie przetargów i i jakimi środkami dysponuje powiat? Pan starosta Adam Olejnik odpowiedział, że jest już po przetargach na drogi Sanatoryjną oraz Ludomy – Gorzewo. Na drogę Ludomy – Gościejewo zgłosiło się pięć firm – wygrała firma KOLAS z kwotą 3 mln 793 tys. zł. Starosta porównał ceny przetargów z ubiegłych lat do tegorocznych i powiedział, że ceny nieporównywalnie wzrosły. Nie ma z tego tytułu dużych oszczędności oprócz 700 tys zł, które będą przeznaczone na jedna drogę w każdej gminie – w Rogoźnie będzie to droga w Budziszewku. Pan radny Wojciechowski zapytał na jakim odcinku będzie ta droga naprawiana. Pan Olejnik odpowiedział, że jest to odcinek 1120m za kwotę 130 tys.zł. Pani radna Erenc – Szpek zapytał wracając do tematu rzek, czy został przedstawiony stan rzeki Warty? Pan radny Krzysztof Ostrowski odpowiedział, że była to forma tabelaryczna i nie pamięta tych wiadomości. Pani Eremc – Szpek skomentowała, że stan ma znaczenie dla wód, które ulegają podnoszeniu się i opadaniu, ponieważ z tego wynikają zanieczyszczenia. Na co pan radny Ostrowski odpowiedział, że klasa czystości Wełny jest I stopnia. Pan burmistrz Roman Szuberski sprostował wypowiedź pana radnego, że wszystkie wody przepływowe są wodami Urzędu Marszałkowskiego, natomiast jeśli chodzi o zbiorniki wodne to tylko dwa zbiorniki są administrowane przez gminę, czyli Nienawiszcz Duży i Mały. Pan radny Maciej Kutka zapytał, czy zadania w tym temacie będą realizowane przez powiat? Pan radny Ostrowski odpowiedział, że zostanie to omównione na najbliższym zarządzie.

 

Ad. 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.

Jako pierwsza swoje informacje przedstawiła pani kierownik GOPS-u Ewelina Kowalska.

WYKONANIE DOCHODÓW

 

ROZDZIAŁ 85228 § 0830

Klasyfikacja budżetowa
Plan 2016 r.
Wykonanie 2016 r.
Dział
Rozdział
Paragraf
852
85228
830
31.000,00
49.768,00

 

Zestawienie odpłatności za usługi opiekuńcze za 2016 r.

ZADANIA WŁASNE

Odpłatność za miesiąc
Wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 2016 r.
styczeń
 
 
2.993,00
 
luty
 
 
2.641,40
 
marzec
 
 
3.716,00
 
kwiecień
 
 
3.834,40
 
maj
 
 
3.833,60
 
czerwiec
 
 
4.344,00
 
lipiec
 
 
5.100,80
 
sierpień
 
 
4.645,50
 
wrzesień
 
 
4.361,50
 
październik
 
 
5.166,00
 
listopad
 
 
5.168,20
 
grudzień
 
 
3.963,60
 
OGÓŁEM
 
 
49.768,00
 

 

Rozdział 85228§ 0690 Usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi

95% Budżet Państwa

Odpłatność za miesiąc
Wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 2016 r.
styczeń
 
 
281,77
 
luty
 
 
602,87
 
marzec
 
 
690,75
 
kwiecień
 
 
979,83
 
maj
 
 
1.484,47
 
czerwiec
 
 
1.808,52
 
lipiec
 
 
1.835,88
 
sierpień
 
 
2.002,79
 
wrzesień
 
 
2.289,59
 
październik
 
 
1.737,46
 
listopad
 
 
1.845,76
 
grudzień
 
 
2.190,61
 
OGÓŁEM
 
 
17.750,30
 

 

 Rozdział 85228§ 2360 Usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi

5% BG PLAN 125,00

Odpłatność za miesiąc
Wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze 2016 r.
styczeń
 
 
14,83
 
luty
 
 
31,73
 
marzec
 
 
36,35
 
kwiecień
 
 
51,57
 
maj
 
 
78,13
 
czerwiec
 
 
95,18
 
lipiec
 
 
96,62
 
sierpień
 
 
105,41
 
wrzesień
 
 
120,51
 
październik
 
 
91,44
 
listopad
 
 
97,14
 
grudzień
 
 
115,29
 
OGÓŁEM
 
 
934,20
 

 

 
 
 
 
 
 
 
DOCHODY
 
 
Bilans Otwarcia
Przypis funduszu alimentacyjnego i odsetek
Spłata
Stan należności funduszu alimentacyjnego w 2016 r.
Dochód Gminy 40%
 
1.766.724,11
408.980,76
62.771,41
2.112.933,46
Dochód Budżetu Państwa 60%
 
3.074.564,89
613.471,15
94.156,97
3.593.879,07
Odsetki - Budżet państwa
 
1.224.805,28
222.253,53
116.012,02
1.331.046,79
OGÓŁEM
 
6.066.094,28
1.244.705,44
272.940,40
7.037.859,32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudzień 2016 r.
  • fundusz alimentacyjny 236
  • zaliczka alimentacyjna 116
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WPŁYWY Z TYTUŁU ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ za 2016 r.

BO z tytułu zaliczki
alimentacyjnej
Spłata zaliczki alimentacyjnej 2016 r.
Stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudzień 2016 r.
Dochód Gminy 50%
Dochód Państwa 50%
515.819,36
7.056,28
 
508.624,82
515.818.89
 
7.056,20
508.624,43
1.031.638,25
7.056,28
7.056,20
1.017.249,25

 Na koniec roku dokonano korekty przypisu na kwotę 276,52.

 

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gmin /Związków Gmin/ ustawami.

Rozdział
treść
Plan 2016 r.
Wydatki 2016 r.
 
85211
Świadczenie wychowawcze 500+
10.950.000,00
10.945,738,02
 
85212
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
7.920,000,00
7.826.916,25
 
85213
Składka na ubezp. zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
49.400,00
49.400,00
 
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi
250.000,00
233.396,22
 
85295
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
5.000,00
5.000,00
 
85295
Pozostała działalność Karta Dużej Rodziny
412.00
276,04
 
OGÓŁEM
19.174.812,00
19.060.726,53
Wykonanie
99,41%

 

  1. Wykonanie wydatków na realizację własnych zadań bieżących Gminy /Związków Gmin/

Rozdział
treść
Plan 2016 r.
Wydatki 2016 r.
 
85206
Piecza zastępcza – asystent rodziny
39.356,00
39.356,00
 
85213
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
35.422,00
35.313,92
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe dotacja celowa
85.000,00
85.000,00
 
85216
Zasiłki i pomoc w naturze - dotacja - zasiłek stały
374.324,00
363.282,08
 
85219
Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacja celowa
184.127,00
180.659,62
 
85295
Pozostała działalność - dożywianie dzieci Dotacja celowa
195.000,00
195.000,00
 
OGÓŁEM
913.229,00
898.611,62
Wykonanie
98,40%

 

  1. Wykonanie wydatków zadania własne Gminy

Rozdział
treść
Plan 2016 r.
Wydatki 2016 r.
 
85201
Zakup usług od innych jednost Piecza zastępcza – placówka
102.000,00
101.744,79
 
85202
Zakup usług od innych jednost. DPS
518.183,00
515.689,82
 
85204
Zakup usług od innych jednost. Rodziny zastępcze
82.860,00
82.388,01
 
85205
Przeciwdziałanie przemocy
5.300,00
5.299,99
 
85206
Piecza zastępcza – asystent rodziny
57.593,00
54.299,38
 
85213
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
1.500,00
661,95
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki okresowe
22.000,00
22.000,00
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki celowe
300.000,00
300.000,00
 
85214
Zasiłki i pomoc w naturze - schronienie
67.400,00
66.930,56
 
85216
Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłek stały
31.000,00
28.909,16
 
85219
Ośrodki Pomocy Społecznej
994.752,00
964.066,65
 
85219
Usługi opiekuńcze
114.635,00
113.591,35
 
85219
Klub Seniora
18.756,00
18.343,94
 
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zadania własne
§ 4110
Składki na ubezp. społeczne od usług opiekuńczych
18.393,00
18.326,24
 
§ 4170
Wynagrodzenie bezosobowe
109.200,00
108.747,00
 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
75.500,00
73.834,00
 
85295
Pozostała działalność
15.340,00
14.792,31
 
85295
Dożywianie
130.000,00
130.000,00
 
OGÓŁEM
2.664.412,00
2.619.625,15
Wykonanie
98,32%

 

WYDATKI – DAROWIZNA DENDRO Rozdział 85214

Rozdział
Treść
Plan 2016
Wydatki 2016 r.
 
85214
Turnus rehabilitacyjny
20 000,00
19.999,99
 
OGÓŁEM
20.000,00
19.999,99
 

 

ROZDZIAŁ 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się koszty związane z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych dotyczące pieczy zastępczej.

 

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016
Wydatki
2016 r.
 
852
85201
4330
Zakup usług od innych jednost samorząd.
102.000,00
101.744,79
 
 
 
 
OGÓŁEM
102 000,00
101.744,79
Wykonanie
99,75%

ROZDZIAŁ 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym klasyfikujemy wydatki ponoszone z tytułu opłaty za skierowanie mieszkańców naszej gminy do domów pomocy społecznej /DPS/. Jest to zadanie obowiązkowe Gminy w pełni finansowanym ze środków własnych , dlatego też w tym obszarze prowadzona polityka jest bardzo racjonalna i odpowiedzialna. Sprawy skierowań i umieszczeń w DPS są zwłaszcza dla osób bezpośrednio zainteresowanych , ale także ich bliskich priorytetowe ze względu na wskazania lekarskiej całodobowej opieki. Z drugiej strony budżet Ośrodka, choć zabezpiecza potrzeby tych osób, nie może gwarantować skierowania każdej osoby chcącej z tej formy pomocy skorzystać.

Ośrodek Pomocy Społecznej obecnie opłaca pobyt 20 osób:

 

  • Dom Pomocy Społecznej Chodzież - 10 osób
  • Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś - 1 osoba
  • Dom Pomocy Społecznej Zamyślin – 1 osoba
  • Dom Pomocy Społecznej Rzadkowo – 1 osoba
  • Dom Pomocy Społecznej Chwałkowo – 1 osoba
  • Dom Pomocy Społecznej Chumiętki – 2 osoby
  • Dom Pomocy Społecznej Piła – 1 osoba
  • DPS Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Witkowo – 1 osoba
  • Dom Pomocy Społecznej Pleszew – 1 osoba
  • Dom Pomocy Społecznej Mościszki – 1 osoba

 

Dom Pomocy Społecznej
Liczba osób przebywająca w DPS
Kwota odpłatności w 2016
Chodzież
10
22.163,34
Nowa Wieś
1
2.539,23
Zamyślin
1
2.522,41
Piła
1
1.314,57
Rzadkowo
1
3.070,66
Chwałkowo
1
1.525,68
Chumiętki
2
4.353,09
Pleszew
1
2.748,04
Mościszki
1
2.055,76
Witkowo
1
3.182,50
Ogółem
20 
45.475,28 

 

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016
Wydatki
2016 r.
 
852
85202
4330
Zakup usług od innych jednost samorząd.
518.183,00
515.689,82
 
 
 
 
OGÓŁEM
518.183,00
515.689,82
Wykonanie
99,52%

ROZDZIAŁ 85204 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka.

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016
Wydatki
2016 r.
 
852
85204
4330
Zakup usług od innych jednost samorząd.
82.860,00
82.388,01
 
 
 
 
OGÓŁEM
82.860,00
82.388,01
Wykonanie
99,43%

 W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

 

  1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej
  2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
  3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

 

 ROZDZIAŁ 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ZADANIA WŁASNE

W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wymusza powołanie Zespołów Interdyscyplinarnych. Celem głównym zespołu jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie poprzez:

 

  • Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
  • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie zjawisku
  • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
  • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
  • Inicjonowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • Realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016

 

WYDATKI – Rozdział 85205

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016
Wydatki
2016 r.
 
852
85205
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.300,00
1.299,00
 
852
85205
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
4.000,00
 
 
 
 
OGÓŁEM
5 300,00
5.299,99
Wykonanie
100%

 ROZDZIAŁ 85206 Piecza Zastępcza – Asystent rodziny

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka oznaczającego jego rodzinę, Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązkach rodzicielskich / np. kontakty ze szkołą , instytucjami/ powierzono asystentom rodzin. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  • Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkiem rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust.1 tj. w przypadku gdy Ośrodek Pomocy Społecznej poweźmie informację o rodzinie przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy
  • Opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej , planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
  • Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gosp domowego
  • Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
  • Wspieranie aktywności społecznej rodzin
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
  • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
  • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą

W pierwszym półroczu 2016 r. w ramach resortowego programu wspierania rodziny w systemie pieczy zastępczej „Asystent Rodziny i koordynator Pieczy Zastępczej” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizował w/w zadania na bazie środków własnych. W związku z zakwalifikowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dofinansowania w ramach „Program asystent rodzin i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r. przyznano nam dotację ze środków budżetu państwa w kwocie 39.356,00 / na 2 asystentów rodziny/ W w/w kwocie ujęte są wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi. Termin realizacji zadania ustalono od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. W roku 2016 asystenci rodzin współpracowali łącznie z 34 rodzinami – 16 rodzin jedna asystentka, 18 druga. Jednocześnie każda z asystentek równocześnie współpracowała z nie więcej niż liczbą 15 rodzin. W trakcie minionego roku asystenci zakończyli współpracę z 13 rodzinami, z czego 6 rodziny w związku z osiągniętym celem, 2 rodziny z uwagi na brak zaangażowania w podjęcie zmiany w rodzinie, 2 w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, 1 rodzina z powodu rezygnacji ze współpracy oraz 2 rodziny z uwagi na umieszczenie dzieci w innej pieczy. W minionym roku rozpoczęto współpracę z kolejnymi 4 rodzinami. Charakteryzując najczęściej występujące problemy w ww. rodzinach uwzględnić należy:

  • wielodzietność, a co za tym idzie problemy opiekuńczo-wychowawcze /20 rodzin/
  • bezradność opiekuńczo-wychowawcza /15 rodzin/
  • problem alkoholowy rodziców /15 rodzin/
  • samotne rodzicielstwo /9 rodzin/
  • długotrwała choroba /6 rodzin/
  • rodziny starające się o powrót dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej /1 rodzina/
  • rodziny, gdzie dzieci trafiły do pieczy zastępczej w minionym roku /2 rodziny/ /problemy te często występują w jednej rodzinie obok siebie/

Charakteryzując miejsce zamieszkania rodzin objętych pomocą asystenta rodziny, podopieczni mieszkający na terenie miasta Rogoźno to 22 rodzin, na terenie wiejskim naszej gminy rodzin tych było 12. Ilość dzieci w rodzinach objętych pomocą asystentów to łącznie 101 małoletnich dzieci, co przedkłada się następująco – pierwszy asystent, teren miejsko-wiejski współpracujący z 16 rodzinami w których jest 49 dzieci, natomiast drugi asystent współpracujący z 18 rodzinami- teren miejski, w których jest 52 dzieci. W roku 2016 w miesiącach marcu i wrześniu sporządzone zostały sprawozdania z działalności asystentów. Po przedstawieniu ww. sprawozdań Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie podjęto decyzję o objęciu monitoringiem 4 rodzin – są to wizyty raz w miesiącu u rodzin, które w czasie minionego półrocza współpracując z asystentami zrealizowały założone cele i obecnie starają się radzić same z problemami życia codziennego. Rodziny z którymi asystenci zakończyli współpracę to te, które osiągnęły zamierzone cele, a głównym problemem był problem opiekuńczo-wychowawczy oraz gospodarowanie finansami rodziny. Ponadto w rodzinach objętych pomocą asystenta udało się osiągnąć:

  • nawiązanie kontaktu rodziców z dziećmi, przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej i utrzymanie stałych kontaktów rodziców z dziećmi i placówkami – 2 rodziny,
  • podjęcie leczenia choroby alkoholowej – 1 osoby.

Rok 2016 asystenci rodziny kończą współpracując łącznie z 21 rodzinami.

WYDATKI – Rozdział 85206 zadania własne

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016
Wydatki
 
2016 r.
852
85206
3020
Wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia
1 292,00
820,36
 
852
85206
4010
Wynagrodzenia
29 065,00
28 625,17
 
852
85206
4040
Wynagrodzenie – dodatkowe roczne
4 656,00
4 607,69
 
852
85206
4110
Składki na ubez. społeczne
13 900,00
12 052,96
 
852
85206
4120
Fundusz pracy
1 978,00
1 670,48
 
852
85206
4210
Zakup materiałów
400,00
220,72
 
852
85206
4410
Podróże służbowe
4 000,00
4 000,00
 
852
85206
4440
Odpis ZFŚS
2 302,00
2 302,00
 
 
 
 
OGÓŁEM
57 593,00
54 299,38
Wykonanie
94,28%
 
 
 
 
 
 
 
Dotacja
 
 
 
 
 
 
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016
Wydatki
 
2016 r.
 
852
85206
4010
Wynagrodzenia
39 356,00
39 356,00
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zobowiązania na dzień 31 grudzień 2016 r.

ROZDZIAŁ 85206
 
 
 
 
Wsparcie rodziny - Asystent rodzinny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3.458,51
§4110
Składka na ubezpieczenie społeczne
603,85
§4120
Fundusz pracy 2,45%
75,20
§4410
Podróże służbowe - ryczałt za dojazd
250,74
 
Ogółem Rozdział 85206
4.388,30

 

ROZDZIAŁ 85211 Świadczenie wychowawcze – 500+

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / Dz. U. poz. 195/ w szczególności środki na:

  • świadczenie wychowawcze
  • koszty obsługi

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej realizują od dnia 1 kwietnia 2016 r. Zespół Świadczeń Rodzinnych w 2016 r. ustalił prawo do świadczeń w 1610 decyzjach administracyjnych, wydał 35 decyzji odmownych, 22 decyzji zmieniających i 50 uchyleń. W 11 przypadkach umorzono postępowanie, wydano 7 decyzji zwrotu, pozostawiono 2 decyzje bez rozpatrzenia.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016 r.
Wykonanie
 
2016 r.
852
85211
§ 3110
Świadczenia społeczne
10 782 901,00
10 781 577,50
 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe
46 000,00
44 011,00
 
§ 4110
Składki na ubezp. społeczne
10 700,00
9 910,48
 
§ 4120
Fundusz pracy
1 460,00
1 300,04
 
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
14 750,00
14 750,00
 
§ 4210
Zakup materiałów
70 689,00
70 689,00
 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
20 000,00
20 000,00
 
§ 4700
Szkolenie pracowników
3 500,00
3 500,00
 
OGÓŁEM

10 950 000,00

10 945 738,02
Wykonanie 99,96 %

 ZOBOWIĄZANIA na koniec 31.12.2016 r. Świadczenia wychowawcze 500+

§3110
Świadczenie wychowawcze
25.419,90
§4010
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.000,00
§4110
Składka na ubezpieczenie społeczne
1.047,60
§4120
Fundusz pracy 2,45%
147,00
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem zobowiązania w Rozdziale 85211
32.614,50

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej realizowało 4 osoby zatrudnione w Zespole Świadczeń Rodzinnych : inspektor, referent ds. administracji, inspektor, , referent ds. administracji . Obecnie 1 osoba przebywa na urlopie rodzicielskim. Zespół Świadczeń Rodzinnych w 2016 r. ustalił prawo do świadczeń w 1964 decyzjach administracyjnych, wydał 105 decyzji odmownych, 254 decyzje zmieniające, 170 uchylające, 14 postanowień o wstrzymaniu oraz 35. decyzji żądających zwrotu. Zespół Świadczeń Rodzinnych w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wydał z funduszu alimentacyjnego łącznie 222 decyzje dla wierzycielek w tym:

  • 173 decyzji przyznających prawo do świadczeń
  • 5 decyzji odmownych
  • 21 decyzji uchylających
  • 10 decyzji zmieniających
  • 12 decyzji żądających zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i rozkładających zadłużenie na raty
  • decyzja bezprzedmiotowa

Decyzje dla dłużników alimentacyjnych łącznie 28 w tym:

  • 18 decyzji uznających za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
  • 4 decyzje o wygaśnięciu decyzji o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
  • 2 decyzje o umorzeniu ws. Uznania dłużnika za uchylającego się
  • 4 decyzje bezprzedmiotowe

Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2016 r.

  • Posiadających zadłużenie z FA 236 / +57 z innej gminy wobec których podjęto działania/
  • Posiadających zadłużenie z zaliczki alimentacyjnej 116

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadania zlecone

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016 r.
Wykonanie za 2016 r.
 
852
85212
§ 3110
Świadczenia społeczne
7 455 679,00
7 370 932,33
 
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe
140 358,00
140 358,00
 
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 838,00
7 838,00
 
§ 4110
Składki na ubezp. społeczne
278 203,00
271 157,81
 
§ 4120
Fundusz pracy
3 584,00
3 200,85
 
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
11 000,00
11 000,00
 
§ 4260
Energia elektryczna
1 000,00
1 000,00
 
§ 4300
Zakup usług pozostałych
11 000,00
11 000,00
 
§ 4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych
1 200,00
1 200,00
 
§ 4400
Czynsz
2 109,00
2 109,00
 
§ 4440
Odpis ZFŚS
4 029,00
4 029,00
 
§ 4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 000,00
91,26
 
§ 4700
Szkolenia pracowników
3 000,00
3 000,00
 
OGÓŁEM
7 920 000,00
7 826 916,25
Wykonanie
98,82%

 

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

 
`ROZDZIAŁ 85212
 
 
 
 
 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
 
 
składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§3110
Świadczenia rodzinne
15.420,55
 
§4010
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.969,00
 
§4110
Składka na ubezpieczenie społeczne
1.565,98
 
§4120
Fundusz pracy 2,45%
208,92
 
 
razem
26.164,45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem zobowiązania w Rozdziale 85212
26.164,45

 

ROZDZIAŁ 85213 § 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016 r.
Wykonanie 2016 r.
 
852
85213
4130
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych zadania zlecone /2010/
49.400,00
49.400,00
 
4130
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego dotacja /2030/
35.422,00
35.313,92
 
 
 
4130
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego zadania własne
1.500,00
661,95
 
OGÓŁEM
86.322,00
85.375,87
Wykonanie
98,90%

 Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z prawem do zasiłku stałego. Od maja 2004 roku opłaca składkę zdrowotną również osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa. Również od miesiąca listopada Ośrodek opłaca składkę zdrowotną od kontraktu socjalnego za osoby skierowane do Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie

 Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

ROZDZIAŁ 85213 § 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

 
§4130
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych zadania zlecone /2010/
476,00
 
Ogółem zobowiązania w Rozdziale 85213
476,00
 

 ROZDZIAŁ 85214 § 3110 Zasiłek okresowy - zadanie własne gminy - dotacja celowa

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny

W 2016 r. zgodnie z art 147 ust. 3 o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej /634,00 zł/ a dochodem tej osoby
  • w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny / np. 5 osób x 514,00zł/ a dochodem rodziny
Formy pomocy
Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie
liczba świadczeń
kwota świadczeń
liczba rodzin
liczba osób w rodzinach
Zasiłki okresowe
120
281
107.000,00
120
269
W tym z powodu
Bezrobocia
52
143
52.649,00
52
125
Długotrwałej choroby
52
106
36.514,00
52
97
Niepełnosprawność
16
32
17.837,00
16
47

 Powyżej zestawiono dane, kwotowe i liczbowe obrazujące podział środków na ww zasiłek.

 

ROZDZIAŁ 85214 § 3110 Zasiłki celowe - zadania własne Gminy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leczenia leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. Poniżej przedstawiono dane obrazujące podział środków na ww. zasiłki w roku 2016:

Formy pomocy
Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie
liczba świadczeń
kwota świadczeń
liczba rodzin
liczba osób w rodzinach
Schronienie
21
3.138
66.931,56
21
21
Zasiłki celowe
537
X
300.000,00
509
1.283
w tym zasiłki celowe specjalne
253
629
117.063,00
241
567
w tym zdarzenie losowe
4
5
3.300,00
4
13
Ogółem
X
X
366.931,56
X
X

 

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

DAROWIZNA – DENDRO POLAND

Rozdział
Paragraf
treść
Plan 2016
Wydatki
2016
85214
3110
Turnus rehabilitacyjny
20 000,00
19.999,99
OGÓŁEM
20 000,00
19.999,99

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie otrzymał środki od Dendro Poland – darowizna /Umowa z dnia 11 kwietnia 2016 roku/ na:

  • Opłacenie turnusów rehabilitacyjnych dzieciom i młodzieży z rodzin będących pod opieką GOPS o niskim statusie materialnym i o dochodzie przekraczającym kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej – kwota darowizny 20.000,00 zł

Rozdział 85216 § 3110 Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W poniższej tabeli zestawiono szczegółowe dane dotyczące wypłat zasiłku stałego w 2016 r. :

Formy pomocy
Liczba osób uprawnionych do świadczenia
liczba świadczeń
kwota świadczeń
liczba rodzin
liczba osób w rodzinach
Zasiłek stały
84
832
392.191,00
84
135
w tym:
dla osoby samotnie gospodarującej
60
619
319.685,00
24
75
dla osoby pozostającej w rodzinie
24
213
72.506,00
120
269

 Przyznanie zasiłku stałego wymaga spełnienia kryterium dochodowego. Osoba samotnie gospodarująca musi wykazać dochód niższy niż 634,00 zł, kryteria dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe jest niższe i wynosi 514,00 zł. W odniesieniu dla samotnie gospodarujących określona jest też maksymalnie kwota zasiłku w wysokości od 1 października 2015 r. 604,00 zł. Świadczenia tej wysokości otrzymują osoby, których dochód jest bliski zeru. Zasiłek stały wypłaca się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby / lub na osobę w rodzinie /. Zasiłku stałego nie wolno łączyć ze świadczeniem pielęgnacyjnym ani z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Osobie której przyznano emeryturę lub rentę za okres za który wypłacono zasiłek stały, ZUS wypłaci świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków.

 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania w tym Rozdziale realizowane są zarówno na bazie środków własnych gminy jak i innych środków a mianowicie dotacji. Z ww środków finansowane są:

  • wynagrodzenia pracowników
  • składki na ubezpieczenie społeczne
  • składki na fundusz pracy
  • zakup materiałów i wyposażenia
  • opłata za czynsz pomieszczeń biurowych,
  • opłaty za energie elektryczną,
  • realizacja delegacji służbowych,
  • zakup usług

W Rozdziale 85219 ujęte są również wydatki dotyczące realizacji usług opiekuńczych , które w myśl ustawy o pomocy społecznej są zadaniem ustawowym - obowiązkowym gminy.

Usługi takie są świadczone osobą samotnym, jak również osobom żyjącym w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Zatrudnione na umowę o pracę opiekunki środowiskowe w liczbie 3 osób oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie w liczbie 10 świadczyły pomoc w 32 środowiskach. Podopieczni korzystający z pomocy opiekunki środowiskowej ponoszą % odpłatność uzależnioną od stawek stanowiących pełny - jednostkowy koszt 1 godziny usługi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie. Stawki te podlegają waloryzacji zgodnie z zapisami Uchwały.

W rozdziale 85219 ujęte są również wydatki dotyczące zatrudnienia pracownika zajmującego się Klubem Seniora. Pracownik ten jest zatrudniony na ½ etatu.

 Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej OGÓŁEM za rok 2016

Rozdział
Paragraf
treść
Plan 2016
Plan ogółem
Wydatki 2016
Wydatki ogółem
zadania własne
Dotacja
 
zadania własne
Dotacja
 
85219
§ 3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4 000,00
900,00
4 900,00
3 876,25
900,00
4 776,25
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe
579 123,00
92 497,00
671 620,00
577 606,39
91 424,67
669 031,06
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
28 285,00
18 271,00
46 556,00
28 202,19
18 271,00
46 473,19
§ 4110
Składki ubezpieczenie społeczne
106 007,00
19 130,00
125 137,00
104 468,58
18 704,37
123 172,95
§ 4120
Składki fundusz pracy
12 846,00
2 714,00
15 560,00
12 175,88
2 294,58
14 470,46
§ 4140
Składki PFRON
100,00
0,00
100,00
66,00
0,00
66,00
§ 4170
Wynagrodzenie bezosobowe
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
32 993,00
9 805,00
42 798,00
31 835,54
9 805,00
41 640,54
§ 4260
zakup energii
17 400,00
1 000,00
18 400,00
9 708,93
1 000,00
10 708,93
§ 4270
Zakup usług remontowych
1 000,00
0,00
1 000,00
439,00
0,00
439,00
§ 4280
Zakup usług zdrowotnych
1 500,00
0,00
1 500,00
1 270,00
0,00
1 270,00
§ 4300
Zakup usług pozostałych
74 025,00
24 150,00
98 175,00
60 110,24
24 150,00
84 260,24
§ 4360
Zakup usług telekomunikacyjnych
8 600,00
0,00
8 600,00
7 745,61
0,00
7 745,61
§ 4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
19 200,00
0,00
19 200,00
19 200,00
0,00
19 200,00
§ 4400
Opłata za pomieszczenia biurowe
24 641,00
3 500,00
28 141,00
24 641,00
3 500,00
28 141,00
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
12 800,00
0,00
12 800,00
11 665,98
0,00
11 665,98
§ 4430
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
800,00
0,00
800,00
301,00
0,00
301,00
§ 4440
Odpis ZFŚS
13 632,00
10 360,00
23 992,00
13 632,00
10 360,00
23 992,00
§ 4700
Szkolenia pracowników
2 200,00
1 800,00
4 000,00
1 672,06
250,00
1 922,06
§ 6060
Zakupy inwestycyjne
45 600,00
0,00
45 600,00
45 450,00
0,00
45 450,00
Ogółem
994 752,00
184 127,00
1 178 879,00
964 066,65
180 659,62
1 144 726,27

Rozdział 85219 Zadania z zakresu usług opiekuńczych oraz działalność Klubu Seniora OGÓŁEM za rok 2016

Rozdział
Paragraf
treść
Plan 2016
Wydatki 2016
Usługi opiekuńcze
Pozostała działalność – Klub Seniora
Usługi opiekuńcze
Pozostała działalność – Klub Seniora
85219
§ 3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
2 000,00
256,00
1 802,13
242,78
§ 4010
Wynagrodzenia osobowe
83 034,00
13 873,00
82 951,67
13 870,90
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 785,00
1 105,00
6 785,00
1 035,62
§ 4110
Składki ubezpieczenie społeczne
15 801,00
2 579,00
15 192,43
2 454,75
§ 4120
Składki fundusz pracy
484,00
367,00
404,59
163,89
§ 4410
Podróże krajowe służbowe
200,00
0,00
124,53
0,00
§ 4440
Odpis ZFŚS
6 331,00
576,00
6 331,00
576,00
Ogółem
114 635,00
18 756,00
113 591,35
18 343,94

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

§4010
Wynagrodzenie
0,03
§4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
61.737,00
§4110
Składka na ubezpieczenie społeczne
10.779,26
§4120
Fundusz pracy 2,45%
1.164,50
§4260
Energia
2.685,66
 
 
 
 
 
 
§4300
Zakup usług pozostałych
 
 
 
4.117,48
 
 
 
 
 
 
§4410
Podróże służbowe - ryczałt za dojazd
 
 
501,48
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem zobowiązania w Rozdziale 85219
80.985,41

 

Rozdział 85228 Usługi specjalistyczne z zaburzeniami psychicznymi - ZADANIA ZLECONE

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016
Wydatki
2016
852
85228
4300
Zakup usług pozostałych
38.664,00
32.066,22
4300
Zakup usług pozostałych - rehabilitacja fizyczn, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu
211.336,00
201.330,00

W/w usługi świadczyła 1 opiekunka środowiskowa, która posiada odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług z zaburzeniami psychicznymi. W dziale tym ujęte są także koszty związane z rehabilitacją chorych dzieci, które wymagają specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych. W Rozdziale 85228 § 4300 ujęte są: /PLAN/

  • wynagrodzenia 29.088,00
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.258,00
  • składka ubezpieczenie społeczne 5.398,00
  • składka fundusz pracy 768,00
  • odpis ZFŚS 1.152,00
  • zakup usług pozostałych 211.336,00

/rehabilitacja fizyczna, usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu/Usługi pozostałe /rehabilitacja/ prowadziła firma Logopedis z Rogoźna .

 Rozdział 85228 § 4170 Usługi opiekuńcze ZADANIA WŁASNE

W Rozdziale 85228 klasyfikujemy wydatki poniesione na realizację usług opiekuńczych na umowę zlecenie. Najczęściej tę formę zatrudnienia wykorzystujemy , by zapewnić opiekę podopiecznym zamieszkałym na wioskach lub tam, gdzie konieczne jest świadczenie usługi niestandardowej tj. kilka godzin w tygodni, niesystematycznie, wg potrzeb podopiecznych. Zlecamy wykonanie usługi opiekuńczej bliskiej sąsiadce bądź innej osobie. W takiego rodzaju umowach o pracę obowiązywała w tym roku stawka 9,00 zł brutto za godzinę wykonanej usługi opiekuńczej oraz 10,00 zł za usługę opiekuńczą specjalistyczną - psychiatryczną. Od miesiąca listopad w/w usługi były realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, cena za godzinę usługi 6,00 zł.

 

Rozdział 85228 ZADANIA WŁASNE

Dział
Rozdział
Paragraf
Treść
Plan 2016
Wydatki
2016
 
852
85228
4110
Składka ubezp. społ
18.393,00
18.326,24
 
4170
Bezosobowy fundusz płac
109.200,00
108.805,62
 
4300
Zakup usług pozostałych
75.500,00
73.834,00
 
Ogółem
203.093,00
200.965,86
Wykonanie
98,95%

 Drugim sprawozdawcą był pan Marek Mysłek, dyrektor Rogozińskiego ZAMK-u. Przedstawił następujące informacje:

Do zakresu działania ZAMK należy zarząd budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami stanowiącymi własność gminy wraz z przynależnymi gruntami, zabudowaniami gospodarczymi, urządzeniami wraz z gruntami niezbędnymi do prawidłowego gospodarowania tymi obiektami nie stanowiącymi własności gminy oraz prowadzenie gospodarki lokalami użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych. W roku 2016 zatrudnienie ZAMK wynosiło 6 osób z czego 1 osoba jest zatrudniona na umowę na zastępstwo. Podobnie jak w latach ubiegłych największym problemem ZAMK są stale wzrastające należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2016r. wynoszą one 2.655.770,36 zł, podczas gdy na koniec ubiegłego roku była to kwota 2.579.571,68 zł, co stanowi wzrost o kwotę 76.198,68 zł. ZAMK na dzień 31.12.2016r. administruje lokalami mieszkalnymi w ilości 355, z czego 354 mieszkania są własnością gminy. Struktura zaległości w opłacaniu czynszu przedstawia się następująco:

  • 42 lokale z zaległością 1-miesiąca
  • 26 lokali z zaległością od 2-6 miesięcy
  • 16 lokali z zaległością od 7-12 miesięcy
  • 134 lokale z zaległością ponad 12 miesięcy

 42 użytkowników lokali mieszkalnych ma wyroki eksmisyjne. W stosunku do tych osób nie są naliczane czynsze lecz odszkodowania. Na ogólną liczbę lokali użytkowych – 34, 10 użytkowników zalega z płatnościami za okres od 0-12 miesięcy. W 2016 roku ZAMK otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 495.680,88 zł. Na dzień 31.12. 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

I. ZASOBY LOKALOWE

1. Lokale mieszkalne

Ilość administrowanych budynków mieszkalnych - 42

Ilość administrowanych mieszkań - 355 ( 16 610,16 m2) W tym:

  • mieszkania w budynkach administrowanych przez ZAMK - 138 ( 6 386,07 m2)
  • mieszkania w budynkach administrowanych przez wspólnoty - 217 (10 224,09 m2)

Udział Gminy Rogoźno:

  • wspólnoty z udziałem gminy do 30 % 9,18 %
  • wspólnoty z udziałem gminy od 30 % - 50 % 17,11 %
  • wspólnoty z udziałem gminy od 50 % - 70 % 32,35 %
  • wspólnoty z udziałem gminy powyżej - 70 % 41,36 %

Status mieszkań:

  • mieszkania wykupione - 1 ( 57,74 m2 )
  • mieszkania komunalne - 354 ( 16 552,42 m2)

2. Lokale użytkowe

Liczba lokali użytkowych oczynszowanych - 34 ( 1861,77 m2)

3. Pomieszczenia gospodarcze - 65 ( 2 879,01 m2)

II. PRZYCHODY

Na zaplanowaną kwotę 2.411.308,05 zł /zał.2/ wykonano przychód 2.353.018,30 zł, co stanowi 97,58 % wykonania planu. Przychody z najmu lokali użytkowych zostały wykonane na poziomie 91,25 % wcześniej zaplanowanych. Zgodnie ze stanem na koniec 2016 r., na ogólną liczbę 34 lokali użytkowych oczynszowanych, 12 było wykorzystywanych na działalność związaną ze służbą zdrowia. Przychody z najmu lokali mieszkalnych /zał.2/ zostały wykonane na poziomie 94,70 % wcześniej zaplanowanych i stanowią zarazem największą pozycję w przychodach zakładu budżetowego.

 

III. WYDATKI

Na zaplanowaną kwotę 2.411.308,05 zł /zał.2/ wydatkowano 2.358.330,52 zł, co stanowi 97,80 % wykonania planu. Uzyskane przychody w 2016 roku pozwoliły przeznaczyć na konserwacje i remonty kwotę 604.360,60 zł, co przy ogólnej powierzchni administrowanej wynoszącej 22.176,95 m2 daje nam kwotę 2,27 zł/m2 na miesiąc. Stanowi to 0,69% aktualnej wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia /3.593,00 zł/m2/. Przyjmuje się, że środki niezbędne do konserwacji i na remonty bieżące powinny kształtować się na poziomie, co najmniej 0,6% kosztów odtworzenia w skali roku, a większe remonty /wykonane po 20-25 latach eksploatacji budynku/ - w skali makro co najmniej 0,5% kosztów odtworzenia. Daje to łącznie 1,1% kosztów odtworzenia w skali roku. Porównując uzyskane wskaźniki z normatywami widzimy, że stać nas jedynie na przeprowadzanie konserwacji i bieżących remontów. Zabiegi konserwacyjne i remonty bieżące powinny być wykonywane we wszystkich zasobach, niezależnie od ich wieku i ogólnego stanu technicznego. Istotnym zagadnieniem jest ocena potrzeb remontów okresowych. Zalicza się do nich remonty kompleksowe, do których kwalifikują się budynki o dużym stopniu zużycia odwracalnego, a proces zużycia nieodwracalnego nie jest nadmierny. Inną grupę stanowią remonty pośrednie. Zalicza się do nich naprawy i wymiany poszczególnych elementów budynku, np. wymiana pokrycia dachowego czy okien lub instalacji. Kolejną kategorię stanowią remonty zabezpieczające, które winny występować w odniesieniu do budynków o bardzo dużym stopniu zużycia nieodwracalnego, które z uwagi na deficyt mieszkań muszą być nadal utrzymywane w eksploatacji. Mając powyższe na uwadze przyjmuje się normatywne potrzeby w zakresie nakładów na:

  • konserwacje i remonty bieżące, które powinny się kształtować na poziomie 0,6% wartości odtworzenia w skali roku,
  • koszty remontów pośrednich i zabezpieczających powinny się kształtować na średnim poziomie, wynoszącym 10% kosztów odtworzenia zasobów zakwalifikowanych do tych remontów,
  • remontem kompleksowym powinny zostać poddane zasoby o umiarkowanym stopniu zużycia nieodwracalnego. Przyjmuje się, że przeciętny koszt remontu kompleksowego powinien kształtować się na poziomie 35 % kosztu odtworzonego.

 

IV. NALEŻNOŚCI WOBEC ZAMK

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2016r. – lokale mieszkalne aktualnie zamieszkałe

 
Ilość miesięcy
 
 
Ilość osób
 
Kwota zaległości
(zł)
 
1 miesiąc
 
42
 
6 612,87
 
3 miesiące
 
17
 
9 253,54
 
6 miesięcy
 
9
 
11 882,87
 
12 miesięcy
 
16
 
44 974,05
 
Powyżej roku
 
134
 
2 200 581,82

 Ogółem zalega 218 osób na łączną kwotę 2 273 305,15 zł z czego:

  • 42 osoby z zaległością 1 miesiąca w kwocie 6612,87 zł,
  • 17 osób z zaległością 3 miesięcy w kwocie 9253,54 zł,
  • 9 osób z zaległością 6 miesięcy w kwocie 11882,87 zł,
  • 16 osób z zaległością 12 miesięcy w kwocie 44 974,05 zł,
  • 134 osoby z zaległością powyżej roku w kwocie 2200581,82 zł.

Zestawienie zaległości na dzień 31.12.2016r. – lokale użytkowe

 
Ilość miesięcy
 
 
Ilość osób
 
Kwota zaległości
(zł)
 
1 miesiąc
 
5
 
977,43
 
3 miesiące
 
4
 
10 322,82
 
Powyżej roku
 
1
 
2 878,74

 Ogółem zalega 10 osób na łączną kwotę 14 178,99 zł z czego:

  • 5 osób z zaległością 1 miesiąca w kwocie 977,43 zł,
  • 4 osoby z zaległością 3 miesięcy w kwocie 10 322,82 zł,
  • 1 osoba z zaległością powyżej roku w kwocie 2 878,74 zł.

 V. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

  1. Postępowanie sądowe i komornicze rok 2016

  1. Sprawy skierowane do sądu 97 spraw, na kwotę 963 744,08 zł
  2. Sprawy zakończone:

a) umorzone postępowanie – bezskuteczna egzekucja

53 sprawy, na kwotę 699 380,40 zł

b) egzekucja zakończona – całość spłacono

11 spraw, na kwotę 61 239,60 zł

II. Efekty egzekucji należności

  1. Koszty poniesione przez ZAMK 73 850,64 zł
  2. Uzyskane wpływy w wyniku egzekucji 117 895,11 zł

 VI. WNIOSKI

  1. ZAMK bez dodatkowych środków finansowych, przekazywanych w postaci dotacji przedmiotowej, nie jest w stanie realizować swoich zadań wynikających ze swojego statutu oraz ustaw. Brak tej dotacji spowoduje niewypłacalność zakładu budżetowego.
  2. Aby zmniejszyć narastanie należności najemców wobec ZAMK należy bezwzględnie doprowadzić do sytuacji, aby rozliczanie najemców ze zużycia wody przejęła spółka gminna dostarczająca wodę.
  3. Należy przyśpieszyć procedury związane z przejmowaniem na własność budynków będących w samoistnym posiadaniu gminy.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, jaki pan dyrektor ma sposób lub pomysł na ciągle wzrastające należności wobec ZAMK-u? Pan dyrektor Mysłek odpowiedział, że jest to duża grupa ludzi, wciąż tych samych. Prowadzone są z nimi mediacje i rozmowy, jednak skutek wciąż jest ten sam „nie płacą”. Do grudnia zeszłego roku była pierwsza tura rozmów z tymi osobami, w niedługim czasie będzie druga tura. Sprawy kierowane są do sądu, a jedynym sposobem na ściągnięcie tych należności jest odpracowanie. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, czy została już rozwiązana sytuacja z wodomierzami? Pan dyrektor Marek Mysłek odpowiedział, że w najbliższym czasie zamierza spotkać się z panem prezesem Goszczyńskim i uregulować tą sytuację. Pan radny Sebastian Kupidura zapytał, jak daleko jest sprawa wymiany drzwi na ul. II Armii W.P.3? Pan dyrektor powiedział, że od tego jest wykonawca, który został wybrany, dlaczego to jest jeszcze nie wykonane tego pan dyrektor nie wie, jednak przyjrzy się sprawie. Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, jak długo trwa proces eksmisyjny i jak jest naliczane odszkodowanie i jaka jest szansa na odzyskanie należności? Pan dyrektor ZAMK-u odpowiedział, że okres eksmisyjny może trwać nawet trzy lata. Odszkodowanie jest naliczane do wysokości czynszu i taka sama procedura jest w sądzie, należy zmieścić się w trzech latach żeby oddać kolejny pozew do sądu i żeby te środki zostały wyegzekwowane. Na dzień dzisiejszy realizowane są sprawy z 2006 roku, 2010 roku.

Jako ostatni swoje sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa pani Krystyna Jessa, a w którym zawarte były następujące informacje:

 

ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY

Sprawozdanie finansowo - merytoryczne za 2016 rok

ZATRUDNIENIE NA 31.12.2016 ROKU

 
0. Kultury Biblioteka Muzeum RCK 92109 92116 92118 921
Jednostki
3,625 etatów (Sosób) |4,25(5osób) |5,33(7osób)
18,21(22 osoby)
Administracja
5 etatów (5 osób)

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 31.12.2016 ROKU

 

Lp.
 
OŚRODEK KULTURY 92109
BIBLIOTEKA 92116
MUZEUM 92118
RCK 921
1
Stan f obrotowego na 01.01.2015r
22851,99
17 321,15
51882,91
92056,05
2
Dotacja
868 000,00
327 400,00
427500,00
1622 900,00
3
Przychody własne
86 553,47
12 632,17
9811,50
108 997,14
4
Przychody finansowe
1492,21
552,67
718,48
2 763,36
5
Zwiększenia Funduszu/amortyzacja/
4445,68
0,00
4647,61
9 093,29
OGÓŁEM
983 343,35
357 905,99
494 560,50
1835809,84
1
Koszty wg paragrafów
933 759,51
344 347,81
435962,51
1714069,83
2
Koszt zakupu sprzedanego towaru
0,00
0,00
611,56
611,56
3
Koszty finansowe
0,00
0,00
0,40
0,40
4
Zakupy muzealiów
0,00
0,00
2090,00
2090,00
5
Zakupy inwestycyjne
3 800,00
0,00
0,00
3800,00
6
Pozostałe koszty operacyjne
0,00
0,00
2,96
2,%
7
Stan f obrotowego na 31.12.2015r.
45783,84
13 558,18
55 893,07
115 235,09
 
* środki pienieżne
72 958,64
25 617,10
48563,11
147138,85
 
* należności
2 978,77
0,00
2 461,00
5 439,77
 
* pozostałe środki obrotowe
750,88
278,10
23 501,24
24 530,22
 
* zobowiązania
-30904,45
-12 337,02
-18632,28
-61 873,75
OGÓŁEM
 
983 343,35
357 905,99
494 560,50
1835 809,84
POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE
 
 
0. KULTURY
BIBLIOTEKA
MUZEUM
RCK
 
wartość towaru
0,00
0,00
23 139,70
23 139,70
 
stoisku handlowym
 
 
 
 
rozliczenia mięc
750,88
278,1
361,54
1390,52
 
OGÓŁEM
750,88
278,10
23 501,24
24 530,22
 

 

 

 

 

Dział
Rozdział
Paragraf
Plan
Wykonanie
% Wykonania
921
Rogozińskie
OGÓŁEM
1731179,17
1734 660,50
100,20%
 
Centrum
2480
1622 900,00
1622 900,00
100,00%
 
Kultury
Przychody
108 279,17
Ul 760,50
103,22%
 
92109
OGÓŁEM
953 000,00
956045,68
100,32%
 
Ośrodek
2480
868 000,00
868 000,00
100,00%
 
Kultury
^zychody
85 000,00
88 045,68
 
 
 
"Organizacja wydarzeń kulturalnych
 
46 354,37
 
 
 
* wynajem i dzierżawa
 
34 233,70
 
 
 
* darowizny^prze d a ż
 
1100,00
 
 
 
•dofinansowania
 
1 500,00
 
 
 
♦ amortyzacja dotacja celowa
 
3 365,40
 
 
 
* korekta roczna VAT
 
0,00
 
 
 
*przychody finansowe
 
1492,21
 
 
92116
OGÓŁEM
338 679,17
340 584,84
100,56%
 
Biblioteka
2480
327 400,00
327 400,00
100,00%
 
 
Przychody
11279,17
13 184,84
116,90%
 
 
* dofinansowania
 
8 236,00
 
 
 
"amortyzacja dotacja celowa
 
1176,00
 
 
 
* makulatura, upomnienia
 
177,00
 
 
 
* darowizny
 
3 043,17
 
 
 
* przychody finansowe
 
552,67
 
 
92118
OGÓŁEM
439 500,00
438 029,98
99,67%
 
Muzeum
2480
427 500,00
427 500,00
100,00%
 
 
Przychody
12 000,00
10 529,98
87,75%
 
 
"bilety wstępu do Muzeum
 
5 348,16
 
 
 
* przychody ze sprzedaży towaru
 
1052,89
 
 
 
* Kurier Rogoziński
 
1 566,26
 
 
 
* konkurs - Jarmark
 
0,00
 
 
 
* wpływy ze stoisk, wynajem terenu
 
1844,19
 
 
 
* przychody finansowe
 
718,48
 

 

 

 

 

92109 OŚRODEK KULTURY ZA 2016r
Plan
Wykonanie
%
Zobowiązania
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4250,00
3 060,38
72,01%
 
4010
iA/ynagrodzenia osobowe
230 700,00
228 957,48
99,24%
2 031,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
45 000,00
44999,82
100,00%
10 625,23
4120
Składki na Fundusz Pracy
4 100,00
3 708,80
90,46%
401,98
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
154000,00
149890,15
97,33*
690,00
4190
Nagrody konkursowe
6000,00
4 794,55
79,91%
 
4210
Zakup Materiałów i wyposażenia
112 523,99
107 483,14
95,52%
3 081,11
 
 
708,00
 
 
korespondencja
 
659,47
 
 
nagrody i upominki
 
5 713,09
 
 
czasopisma
 
673,37
 
 
art.Spożywcze
 
9904,15
 
 
wyposażenie
 
50791,85
 
 
pozostałe
 
26 314,59
 
 
art,. Eto napraw .bieżące utrzymanie
 
3 090,93
 
 
środki czystości
 
2 091,33
 
 
a it.,papiemiczo-biu ro we
 
2 317,93
 
 
drobne wyposażenie
 
2553,17
 
 
) •
tusze i tonery
 
2 665,26
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,! książek
0,00
0^00
#0ZI El/Ol
 
4260
zakup energii
61800,00
59 105,94
95,64%
8167,62
energia
 
15104,57
 
 
C.0
 
42507,04
 
 
woda
 
1494,33
 
 
4270
Zakup usług remontowych
0,00
0,00
100,00%
 
4280
zakup usług zdrowotnych
235,00
235,00
100,00%
 
4300
Zakup usług pozostałych
273 600,00
269 968,69
98,67%
5264,71
usługi transportowe
 
26378,29
 
 
usługikulturalno - rozrywkowe
 
99179,50
 
 
opłaty radiowo-telewizyjne
 
607,25
 
 
wywóz nieczystości
 
10867,17
 
 
przegląd i naprawa sprzętu
 
3 040,70
 
 
wynajem pomieszczeń 1 sprzętu
 
50 863,78
 
 
pozostałe
 
42 382,68
 
 
' •
ZAIKS
 
7 544,43
 
 
prowizja bankowa
 
850,57
 
 
w
usługi gastronomiczno-hotelarskie
 
27585,80
 
 
przesyłki i pobrania
 
668,52
 
 
4360
Opłaty z tyt. usług telekomunikacjnych
2 000,00
1595,25
79,76%
71,80
439C
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
90000
899,70
99,97%
 
4410
Podróże służbowe
4 000,00
3407,08
85,18%
26,00
4430
Różne opłaty i składki
7 700,00
7 590,41
98,58%
 
4440
Odpis na ZFSS
9643,00
9 642,91
100,00%
545,00
4460
Podatek dochodowy
0,00
0,00
#DZIEL/0!
 
4480
Podatek od nieruchomości
9 300,00
9286,00
99,85%
 
453(
Podatek VAT
23 000,0(1
19 563,73
85,06*
 
470C
Szkolenia pracowników
2700,00
1759,27
65,16*
 
472C
Amortyzacja
98O0,0C
7 811,08
79,70*
 
614C
Zakupy inwestycyjne pozostałych jednnctek
3 800,01
3 800,0C
100,00-;;
 
 
 
965 $1!
937 559,51
9^15%|| 30904,45

 

y M " -
" 26-18-078 lub(067. ze-gllfg MUZEUM 2015r
Plan
Wykonanie
%
Zobowiązania
3020
MifónSS^^batki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3100,00
2821,51
91,02%
 
4010
Wynagrodzenia osobowe
195 000,00
193 362,33
99,16%
1473,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
30 700,00
10 576,02
99,60%
8 027,35
4120
Składki na Fundusz Pracy
3 700,00
3 345,58
90,42%
437,06
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
14000,00
12 649,00
90,35%
84,00
4210
Zakup Materiałów i wyposażenia
50 373,24
37 659,59
o 74,76%
118,27
kwiaty, wiązanki okolicznościowe
 
783,00
 
 
korespondencja
 
820,33
 
 
nagrody i upominki
 
1543,97
 
 
czasopisma
 
695,97
 
 
art.. Spożywcze
 
2636,41
 
 
wyposażenie
 
15 629,16
 
 
pozostałe
 
7923,77
 
 
Art.. Do drobnych napraw, bieżące utrzymanie
 
786,50
 
 
środki czystości
 
683,8
 
 
artykuły papiernicze i biurowe
 
2 769,31
 
 
Drobne wyposażenie
 
785,27
 
 
*
Tusze i tonery
 
2 602,10
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1500,00
205,49
O 13,70%
 
14260
zakup energii
30 000,00
29 327,74
0 97,76%
3 832,01
energia
 
5 755,66
 
 
c.o
 
23 275,56
 
 
woda
 
296,52
 
 
4270
Zakup usług remontowydi
1250,00
1250,00
O
 
4280
zakup usług zdrowotnych
200,00
117,00
58,50%
 
4300
Zakup usług pozostałych
46 300,00
43 377,75
C 93,69%
852,11
usługi transportowe
 
761,48
 
 
usługi kulturalno- rozrywkowe
 
7 000,00
 
 
opłaty radiowo- telewizyjne
 
344,40
 
 
wywóz nieczystości
 
3198,56
 
 
przegląd i naprawa sprzętu
 
4011,71
 
 
Wynajem pomieszczeń i sprzętu
 
10 254,87
 
 
skład 1 druk Kuriera Rogozińskiego
 
6 391,00
 
 
pozostałe
 
10455,10
 
 
ZMm
 
246,00
 
 
"i •
Prowizja bankowa
 
423,76
 
 
Usłuip gastronomiczno-hotelarskie
 
100,01
 
 
Przesyłki i pobrania
 
190,86
 
 
4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
1250,00
1045,61
o 83,65%
68,18
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
2450,00
2288,52
€> 93,41%
 
4410
Podróże służbowe
3 300,00
3 007,83
91,15%
67,00
4430
Różne opłaty i składki
3 200,00
1230,05
38,44%
 
4440
Odpis na ZFSS
7 810,00
7 608,27
97,42%
525,47
4460
Podatek dochodowy
0,00
0,00
#DZIEL/0!
 
4480
Podatek od nieruchomości
312,00
290,00
92,95%
0,00
4530
PodatekVAT
2000,00
1044,14
52,21%
 
4700
Szkolenia pracowników
1900,00
1431,20
75,33%
 
4720
Amortyzacja
3 200,00
3 171,60
99,11%
 
6140
Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek
9492,51
9492,51
100,00%
11439,00
 
OgŚlęin
411037,75
385 301,74f
 
usoM*

 

 

 

»isr
Plan
Wykonanie
%
Zobowiązania
3020
N^o^fflą^il^iosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
2 770,00
2 550,79
92,09%
 
4010
Wynagrodzenia osobowe
155 700,00
155653,29
99,97%
2341,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
25 700,00
25450,65
99,03%
4552,83
4120
Składki na Fundusz Pracy
2400,00
2 386,00
99,42%
310,03
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1000,00
660,00
66,00%
 
4190
Nagrody konkursowe
414,50
414,50
100,00%
 
4210
Zakup Materiałów i wyposażenia
16 428,90
11363,25
0 69,17%
33,45
kwiaty, wiązanki okolicznościowe
 
209,87
 
 
korespondencja
 
451,57
 
 
nagrody i upominki
 
213,24
 
 
czasopisma
 
2 242,64
 
 
art..spożywcze
 
914,59
 
 
wyposażenie
 
2 842,00
 
 
pozostałe
 
51,21
 
 
artykuły do drobnych napraw, bieżące utrzymanie
 
72,67
 
 
środki czystości
 
398,21
 
 
Artykuły papiernicze i biurowe
 
3 384,94
 
 
Drobne wyposażenie
 
148,68
 
 
*
tusze i tonery
 
433,63
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
18644,00
18626,99
o 99,91%
 
4260
zakup energii
30 000,00
27 313,46
C 91,04%
1863,54
energia
 
5 451,54
 
 
c.o
 
21675,17
 
 
woda
 
186,75
 
 
4270
Zakup usług remontowych
19 704,00
19704,00
o 100,00%
 
4280
zakup usług zdrowotnych
183,00
183,00
100,00%
 
4300
Zakup usług pozostałych
37 000,00
33 898,12
C 91,62%
190,86
usługi transportowe
 
0,00
 
 
usługi kulturalno - rozrywkowe
 
500,00
 
 
opłaty radiowo-telewizyjne
 
398,87
 
 
wywóz nieczystości
 
779,03
 
 
przegląd i naprawa sprzętu
 
373,38
 
 
Wynajem pomieszczeń i sprzętu
 
25146,63
 
 
pozostałe
 
6343,44
 
 
ir\ •
prowizja bankowa
 
332,97
 
 
■uf m
Przesyłki i pobrania
 
23,80
 
 
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1300,00
1140,92
•o 87,76%
 
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
380,00
348,48
r 91,71%
 
4410
Podróże służbowe
1500,00
1304,73
86,98%
18,00
4430
Różne opłaty i składki
900,00
809,24
89,92%
 
4440
Odpis na ZFSS
6460,00
6333,84
98,05%
476,92
4700
Szkolenia pracowników
1780,00
1500,94
84,32%
 
4720
Amortyzacja dotacja celowa
1200,00
1176,00
98,00%
 
 
Ogółem
323464,40
316 UMÓlI 96,09%|| 9786,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 oraz części działki nr 2414/1 i 2414/2 w Rogoźnie,
  2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 50 w Owczegłowach,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej,
  6. udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego,
  7. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  8. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017,
  9. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Rogoźna udziałów lub akcji Gminy Rogoźno w spółkach prawa handlowego.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie poza uchwałą z pkt i), która została przyjęta 9 głosami „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” (przy 12 osobach obecnych na sali).

 

 

Ad. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o udziale i działaniach podejmowanych w okresie od 30.03. – 26.04.2017 r.

3.04.2017
  • Zebranie Wiejskie w Jaraczu – temat „żwirownia”
7 i 8. 04.2017
  • Ogólnopolskie Dni Olimpijczyka w Parkowie
10.04.2017
  • Walne Zebranie Gminnej Spółki Melioracyjnej w Rogoźnie
  • Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna – opiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • Zebranie Wiejskie w Budziszewku
21.04.2017
  • Kiermasz Wielkanocny w sali RCK
22.04.2017
  • Wiosenny Rajd Rowerowy z Przewodniczącym Rady Miejskiej
23.04.2017
  • Międzynarodowa Wystawa Owczarków Niemieckich Długowłosych w Jaraczu
  • Impreza edukacyjna poświęcona rybołówstwu „Na oczko, pupy i leszczoka”, zorganizowana przez Muzeum Młynarstwa w Jaraczu.
24.04.2017
  • KGFiR,
  • Walne Zebranie Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie
  •  
25.04.2017
  • Spotkanie z Sołtysami Gminy Rogoźno w urzędzie
  • Komisja Gospodarcza Rady Powiatu Obornickiego w Jaraczu i Starostwie Powiatowym

 

W zastępstwie – Maciej Kutka

8.04.2017
  • Walne Zebranie ROD im. J. Słowackiego w Rogoźnie

 

W zastępstwie Przewodniczącego RM - Paweł Wojciechowski

6-7.04.2017
  • Zjazd Przewodniczących Gmin/Powiatów (WOKiSS)
9.04.2017
  • III Spływ Przyjaźni.( Msza św. , złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, spływ kajakowy)
20.04.2017
  • obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznicy deportacji Polaków na Syberię. (obchody pod krzyżem Katyńskim na Placu Karola Marcinkowskiego).

 Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 20 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie. W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Burmistrz Renata Tomaszewska, Skarbnik Maria Kachlicka, reprezentująca CUW Dorota Weistock. Komisja obradowała w pełnym składzie. Pierwszym tematem posiedzenia było omówienie działalności Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie. Temat powyższy referował i na pytania radnych odpowiadał Dyrektor Przemysław Kabat. W trakcie dyskusji przedstawione były także plany szkoły na rok szkolny 2017/2018. Drugim zagadnieniem omawianym na posiedzeniu była analiza kosztów dowozów szkolnych. Temat ten omówiła pani Dorota Weistock (CUW). Dnia 18 kwietnia 2017 roku, Komisja Rewizyjna w pełnym składzie spotkała się w siedzibie Centrum Usług Wspólnych i przeprowadziła wnikliwą analizie przygotowanych materiałów oraz sprawdziła faktury w wybranych placówkach oświatowych. Dnia 19 kwietnia 2017 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie:

  • Katarzyna Erenc- Szpek - przewodnicząca
  • Bartosz Perlicjan - wiceprzewodniczący
  • Longina Kolanowska - członek komisji
  • Ewa Wysocka - członek komisji

Nieobecny członek komisji - Roman Kinach

Tematem Komisji Rewizyjnej była analiza środków wydatkowanych w jednostkach oświatowych .Wybrane jednostki to:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie,
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach.

Na zaproszenie p. przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przybyła p. dyrektor Iwona Rzańska, p. dyrektor Iwona Gruszka, główna księgowa CUW p. Małgorzata Makowska p. skarbnik Maria Kachlicka oraz p. sekretarz Marek Jagoda, którzy odpowiadali na pytania członków Komisji Rewizyjnej.

 Wnioski z posiedzenia:

Komisja Rewizyjna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach zaleciła dokładniejsze opisywanie faktur; w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie zaleciła uzupełnienie dokumentacji o kartę przekazania odpadu na zlikwidowane środki trwałe ( wyposażenie sprzętu elektronicznego i elektrycznego).

Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA ROGOŹNA

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie

za okres od 30.03.2017 r. do 26.04.2017 r.

 

  1. Uchwała nr XXXIX/364/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  2. Uchwała nr XXXIX/365/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 13/2 gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  3. Uchwała nr XXXIX/366/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części wspólnej (strychu) zabudowanej nieruchomości Wełna 7, gm. Rogoźno – obręb Parkowo, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  4. Uchwała nr XXXIX/367/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 65/11 w Jaraczu, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  5. Uchwała nr XXXIX/368/2017 w sprawie nadania nazwy ulic, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz. Woj. Wlkp poz. 2544 z dnia 30 marca 2017r,
  6. Uchwała nr XXXIX/369/2017 w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ogłoszona w Dz. Woj. Wlkp poz. 2637 z dnia 3 kwietnia 2017r,
  7. Uchwała nr XXXIX/370/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła, uchwała przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz do RIO.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Rogoźna w okresie międzysesyjnym od 29 marca do 26 kwietnia 2017r.

30 marca 2017r.
  • udział w zebraniu Sołectwa Pruśce
01 kwietnia2017r.
  • udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym R.O.D im K. Marcinkowskiego
03 kwietnia2017r.
  • wizyta u notariusza
04 kwietnia2017r.
  • udział w Jubileuszu Złotych Godów
05 kwietnia2017r.
  • udział w Walnym zebraniu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”
07 kwietnia 2017r.
  • wizyta u notariusza
10 kwietnia 2017r.
  • udział w zebraniu wiejskim w Budziszewku
11 kwietnia 2017r.
  • spotkanie z Wicewojewodą Wielkopolskim oraz Starostą Obornickim i przedstawicielami Stowarzyszenia Natura Budziszewko
12 kwietnia 2017r.
  • udział w konferencji „Polityka Senioralna w Wielkopolsce” zorganizowanej przez pana Wojewodę Z. Hoffmana i Burmistrza Wągrowca
  • udział w Jubileuszu Złotych Godów
13 kwiecień 2017r.
  • wizyta u notariusza
18 kwiecień 2017r.
  • udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącym współfinansowania przewozów kolejowych
19 kwiecień 2017r.
  • udział w spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą w Obornikach
20 kwiecień 2017r.
  • udział w uroczystościach upamiętniających 77 rocznicę deportacji Polaków na Syberię –złożenie wiązanki kwiatów pod Krzyżem Sybiru i Katynia
  • udział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury
23 kwiecień 2017r.
  • udział w imprezie edukacyjnej poświęconej rybołówstwu w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu
  • udział w wystawie psów rasowych zorganizowanej przez Klub Owczarka Niemieckiego Długowłosego w Jaraczu
24 kwiecień 2017r.
  • udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa RM w Rogoźnie
25 kwiecień 2017r.
  • udział w zebraniu z sołtysami
  • udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki(Rożnowice, Jaracz, Starostwo Powiatowe)

 

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych.

Brak

 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Brak

 

Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Chudzicki w tym punkcie zwrócił uwagę, że obecni na sesji powinni być wszyscy dyrektorzy i kierownicy placówek, a druga kwestia dotyczyła budowy kompleksu lekkoatletycznego za Szkołą Podstawową Nr 3 i zapytanie radnego, czy w tej kwestii został już złożony wniosek?

Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że to będzie boisko wielofunkcyjne, a wniosek złożony został do Doliny Wełny. Pani radna Longina Kolanowska złożyła podziękowania w imieniu mieszkańców ul. Polnej za pozostawienie środków w budżecie na budowę chodnika. Pan radny Chudzicki podziękował za zamontowanie barierek przy Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie. Pan radny Łatka zapytał panią dyrektor Iwonę Rzańską, który z radnych zdecydował o przeniesieniu klas trzecich do gimnazjum nr 1? Pani dyrektor Rzańska odpowiedziała, że nie wie jak pan radny słuchał, ale powtórzy jeszcze raz, że Rada Miejska w marcu uchwaliła, że SP3 została Szkołą Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi – nie padło stwierdzenie, o którym mówi radny Łatka, „że radny zadecydował o przeniesieniu klas trzecich”. Pan Łatka odpowiedział, że usłyszał, iż to radni i organ prowadzący zdecydowali o tym. Pani dyrektor poinformowała, że radni zdecydowali o tym, że SP3 stała się Szkołą Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Pan radny Chudzicki odniósł się do tematu przeniesienia dzieci do budynku Gimnazjum nr 1. Pan radny powiedział, że nie przypomina sobie żeby Rada podejmowała uchwałę w sprawie przeniesienia klasy drugiej do Gimnazjum nr 1. Dodał, że nie cała Rada poparła projekt uchwały w sprawie „Prawa Oświatowego”, ponieważ byli radni, którzy wstrzymali się od głosu.

Pani pełnomocnik ds. oświatowych Renata Tomaszewska powiedział, że to już zostało wytłumaczone, ale SP3 po reformie oświatowej nie jest w stanie pomieścić się w tych zasobach, którymi dysponuje. Budynki po gimnazjum nr 1 są jedyna alternatywą i rozwiązaniem. SP3 wzbogaciła się o dwa budynki i pani dyrektor tak zarządza nimi, a jeśli radni taka uchwałę podjęli – to pani dyrektor decyduje w jaki sposób organizuje pracę szkoły. Pani dyrektor Rzańska wyjaśniła, iż zebranie z rodzicami rozpoczęła od tego, że pani dyrektor nie sama podjęła decyzję, że była przeprowadzona rozmowa z gronem pedagogicznym, każdy nauczyciel wyraził swoja opinię, była przeprowadzona rozmowa z organem prowadzącym, z dyrektorem gimnazjum nr 1. Pani dyrektor powiedziała, że „Rada Miejska w marcu uchwaliła, że SP3 została Szkołą Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi”, pani dyrektor zapytała, w którym momencie minęła się z prawdą? Pan radny Łatka powiedział, że do tego momentu potwierdza, ale dodał, że potem pani dyrektor użyła słów, że to jest decyzja radnych, a rodzice na zebraniu pytali z oburzeniem „dlaczego”? Pan radny wytłumaczył, że to nie on decyduje o przeniesieniu klas trzecich. Pan Jarosław Łatka powiedział, że on i rodzice w ten sposób zrozumieli wypowiedź pani dyrektor. Pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska wyjaśniła, że po licznych rozmowach, po konsultacjach zostało wypracowane stanowisko przy połączeniu tych dwóch budynków, żeby dzieci nie uczyły się na zmiany. Padła propozycja, żeby do czerwonego budynku przenieść klasy trzecie, które idealnie zmieszczą się tam. Te dzieci będą odizolowane od starszych uczniów gimnazjum, ponieważ będzie wprowadzony system bez dzwonkowy. Pani burmistrz dodała, że nikt nie jest w stanie zadowolić 100% rodziców . Dyrektor jest od takiego organizowania pracy placówki, żeby to służyło dzieciom. Po dużych analizach, po rozmowach wypracowana została taka koncepcja, że najlepiej będzie jeśli zostaną tam przeniesione klasy trzecie, ale to będzie dobre nie tylko dla dzieci, ale i też dla nauczycieli. Pan radny Łatka w tym miejscu przeprosił panią dyrektor Iwonę Rzańską. Pani dyrektor w kilku zdaniach wyjaśniła, dlaczego podjęła decyzje o przeniesieniu klas trzecich. Pan radny Chudzicki wypowiedział, się podsumowując, że SP3 ma bardzo dobry poziom kształcenia, radny ma dobre zdanie o pracy i o gronie pedagogicznym i dyrekcji – jednak przypomniał, że na KSSOiK i później na sesji Rady Miejskiej sprawa była przedstawiana w ten sposób, że siódma klasa będzie w Gimnazjum nr 1 i druga i trzecia Gimnazjum, które wyjdą z tej szkoły, a nigdy nie było powiedziane, że klasa trzecia szkoły podstawowej będzie w budynku gimnazjum. Pan radny dodał, że odtworzył głosowanie i 11 radnych poparło zmianę ustawy „Prawo oświatowe”, a cztery osoby wstrzymały się od głosu. Pan radny dodał, że jedyna sprawą nad, którą ma dylemat jest to są newralgiczne dwa, trzy lata i kontakt z gimnazjalistami będzie nieunikniony. Pan radny dodał, że należy zauważyć, że ten pomysł to samodzielna decyzja pani dyrektor, jako kierownika szkoły po konsultacji z organem prowadzącym i to jest zrozumiałe. Pani pełnomocnik odpowiedziała, że jeżeli cała młodzież zostałaby w SP3, za moment byłaby klasa siódma i ósma i byłby kontakt z dziećmi młodszymi – to dzieci z gimnazjum są trędowate? Pani burmistrz dodała, że wszystko jest zależne od właściwej opieki w czasie przerw. Pan radny powiedział, że jednak w SP3 jest plac zabaw, a w gimnazjum nie ma. Na co pani burmistrz odpowiedziała, że plac zabaw będzie. Pan radny Perlicjan dodał, że w Parkowie jest i Szkoła Podstawowa, jest Gimnazjum i nie ma problemu z nauką od najmniejszych do najstarszych. Pani dyrektor Rzańska powiedziała, że jest zapewnienie organu prowadzącego i docelowo będzie plac zabaw i otoczenie przyjazne dla młodszych dzieci.

Pan radny Krzysztof Ostrowski zajął głos w kwestii technicznej, dotyczącej ubikacji dla dzieci najmłodszych, bezpieczeństwa dotarcia do szkoły i funkcjonowania świetlicy. Pani Renata Tomaszewska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o sanitariaty to już są środki w budżecie, oprócz tego został złożony wniosek do ministerstwa. Jest już projekt, jest kosztorys na przebudowę toalet typu „junior”. Kwestie komunikacyjne nie będą stwarzały rodzicom problemów, ponieważ odległość od jednych pasów i drugich jest kilkadziesiąt metrów i nic się nie stanie jak rodzic przejdzie się te kilka kroków. Jeżeli chodzi o świetlicę, to będzie sala wydzielona na świetlicę, w tej chwili świetlica tam też funkcjonuje, w obecnej szkole SP3 też jest świetlica, są dzieci młodsze, są dzieci starsze i nie ma z tym problemu.

 

Ad. 13. Zakończenie.

Posiedzenie sesji zakończono o godz. 18.30 trzykrotnym uderzeniem laski przez pana przewodniczącego Henryka Janusa– protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf